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財務(wù)報銷制度和流程

財務(wù)報銷制度和流程

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軟件語言:簡體中文
下載次數(shù):0次
更新時間:2024-10-31
軟件版本:免費版
軟件分類:人資行政
軟件類型:國產(chǎn)軟件
運行環(huán)境:winall
軟件授權(quán):共享軟件
殺毒檢測:
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基本簡介
財務(wù)報銷制度和流程段首LOGO
財務(wù)報銷制度和流程是指為加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,加強財務(wù)報銷制度所專門打造的范文模板的內(nèi)容。財務(wù)報銷制度和流程免費版,由華軍軟件園為您提供免費下載,源文件為docx格式,方便用戶自行編輯。更多關(guān)于財務(wù)報銷制度和流程,免費下載請關(guān)注華軍軟件園。

財務(wù)報銷制度和流程截圖

財務(wù)報銷制度和流程內(nèi)容

      公司人員出差的交通費一律按附表標(biāo)準(zhǔn)套用。具體對下列情況均以有關(guān)規(guī)定執(zhí)行如下:

      1.乘坐火車,從晚上8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購火車硬臥鋪票和輪船三等艙。

      2.乘坐火車符合1條規(guī)定而不買臥鋪票的,節(jié)省下的臥鋪票費,發(fā)給個人,但為了計算方便,規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬席票價的50%發(fā)給。

      3.公司人員出差,事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,應(yīng)憑車船票價按實支報,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費。

      4.出差期間乘坐直達特別快車暫按乘坐一般特別快車不坐臥鋪補助的規(guī)定執(zhí)行,即按硬座票價的45%計發(fā)補助費,因使用空調(diào)設(shè)備而另外加收的費用不計入票價之內(nèi)。

      5.公司人員調(diào)動工作,核發(fā)差旅費以其調(diào)入地區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。調(diào)入人員的交通、住宿、伙食補助除照公司規(guī)定執(zhí)行外,其它開支參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      6.出差人員在出差地因病住院期間,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補助費,不發(fā)交通費和住宿費。住院超過一個月的停發(fā)伙食補助費。

      7.公司人員參加在外地召開的各類會議,除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明,可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費補助;住宿費憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外,其余情況一概不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費用。

      8.員工赴外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)超過30天以上的部分,培訓(xùn)期間食宿費自理的,按相關(guān)職位標(biāo)準(zhǔn)的50%計發(fā)。

財務(wù)報銷制度和流程其他事項

      出差補助

      按出差起止時間(“算頭不算尾”)每天只享有伙食補助,補助標(biāo)準(zhǔn)按附表發(fā)放。

      出差市內(nèi)短途交通費

      按附表中相應(yīng)人均標(biāo)準(zhǔn),憑票據(jù)據(jù)實報銷。

      其他雜費

      如存包裹費、電話費,雜項費用控制在人均每天10元內(nèi),憑單據(jù)報銷。

      車船票

      按出差規(guī)定的往返地點、里程,憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷。

      因特殊情況出差需乘坐飛機,由公司總經(jīng)理批準(zhǔn),連續(xù)三個月虧損部門人員出差,一律不準(zhǔn)乘坐飛機。

      根據(jù)出差人員事先理好的報銷單據(jù),先由會計對單據(jù)全面審核,同時按出差天數(shù)填上住勤補貼,然后由部門經(jīng)理簽認(rèn)報財務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后,方能報銷。

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